Manutenção das Despesas com Pessoal da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Empenho referente pagamento de Obrigação PAtronal INSS 20% sobre repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de JANEIRO/2024, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC.
156,21
156,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2025
Empenho referente pagamento de Obrigação PAtronal INSS 20% sobre repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de JANEIRO/2024, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC.
156,21
14/02/2025
Empenho referente pagamento de Obrigação PAtronal INSS 20% sobre repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de JANEIRO/2025, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC.
156,21
18/02/2025
Estorno de liquidação por empenho equivocado a maior após verificação do pagamento da guia de INSS da competência mês 01/2025.
-156,21
18/02/2025
Estorno de empenho equivocado realizado a maior após verificação do pagamento da guia de INSS da competência mês 01/2025.
-156,21
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.