Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1101 |
Data de lançamento: |
17/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.40 |
OLEO LUBRIFICANTE MOPAR MAX PRO SYNT CRONOS JDF9H79 |
69,01 |
234,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/02/2025 |
OLEO LUBRIFICANTE MOPAR MAX PRO SYNT CRONOS JDF9H79 |
234,63 |
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28/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/64705; |
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234,63 |
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15/04/2025 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE
OLEO LUBRIFICANTE MOPAR MAX PRO SYNT CRONOS JDF9H79.
PAGAMENTO EMPENHO N° 1101/2025, CONFORME NF N° 000/64705.
MARINA VEÍCULOS LTDA - 7139 |
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233,24 |
15/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1101/2025 |
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1,39 |
TOTAL |
234,63 |
234,63 |
234,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
28/03/2025 |
1,39 |
405/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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1,39 |
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