Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1123 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
63.93 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
DIESEL S - 10 AMBULANCIA DUCATO
GREEN AMB PLACA JAH6G45 LOTADO NA
SEC DE SAUDE. |
6,69 |
427,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
DIESEL S - 10 AMBULANCIA DUCATO
GREEN AMB PLACA JAH6G45 LOTADO NA
SEC DE SAUDE. |
427,66 |
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06/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/8742; |
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427,66 |
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07/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1123/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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427,66 |
TOTAL |
427,66 |
427,66 |
427,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.