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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ODACIR PAULO DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1143 Data de lançamento: 18/02/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo
Unidade: UNIDADE SUBORDINADA
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: INCENTIVO AO DESPORTO - MANUTENÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA NAS GOLEIRAS DO CAMPO MUNICIPAL 1.850,00 1.850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2025 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA NAS GOLEIRAS DO CAMPO MUNICIPAL 1.850,00
07/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/38; 1.850,00
07/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1143/2025 ODACIR PAULO DE SOUZA - 8812 1.850,00
TOTAL 1.850,00 1.850,00 1.850,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.