Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ADAO MOREIRA RIBEIRO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1153 |
Data de lançamento: |
19/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria de Assistência Social |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO EVENTUAL DE CALAMIDADE PUBLICA PARA O SR ADÃO MOREIRA RIBEIRO. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
578,95 |
578,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO EVENTUAL DE CALAMIDADE PUBLICA PARA O SR ADÃO MOREIRA RIBEIRO. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
578,95 |
|
|
24/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/848; |
|
578,95 |
|
28/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1153/2025
ADAO MOREIRA RIBEIRO - 1226 |
|
|
578,95 |
TOTAL |
578,95 |
578,95 |
578,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.