Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MATEUS MANTELLI EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1197 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Educação |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação |
Conta de Despesa: |
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ALUGUEL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA - REF. 01/2025 |
300,00 |
300,00 |
2.00 |
ALUGUEL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONO - REF. 01/2025 |
260,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2025 |
ALUGUEL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA - REF. 01/2025 ALUGUEL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONO - REF. 01/2025 |
820,00 |
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07/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/191; |
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820,00 |
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07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1197/2025
MATEUS MANTELLI EIRELI - 8203 |
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820,00 |
TOTAL |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.