Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: NOVELLO STORE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1207 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Educação |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESCOLAS |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
10 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CORTINA DE AR 220 V - 1,50 MT |
1.248,00 |
2.496,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2025 |
CORTINA DE AR 220 V - 1,50 MT |
2.496,00 |
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16/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59821430; |
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2.496,00 |
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TOTAL |
2.496,00 |
2.496,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.496,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.