Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MATEUS MANTELLI EIRELI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1302 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Educação |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E CABEAMENTO DE REDE. |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E CABEAMENTO DE REDE. |
350,00 |
|
|
10/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/194; |
|
350,00 |
|
14/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1302/2025
MATEUS MANTELLI EIRELI - 8203 |
|
|
350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.