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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MATEUS MANTELLI EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1302 Data de lançamento: 05/03/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Educação
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E CABEAMENTO DE REDE. 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E CABEAMENTO DE REDE. 350,00
10/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/194; 350,00
14/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1302/2025 MATEUS MANTELLI EIRELI - 8203 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.