Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1339 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
Secretaria de Assistência Social |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Pessoas da Secretaria de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS E RESCISOES MES 03/2025 |
0,00 |
6.679,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2025 |
FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS E RESCISOES MES 03/2025 |
6.679,34 |
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05/03/2025 |
Referente à Rescisão e Férias mês 03/2025. |
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6.679,34 |
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05/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES |
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212,38 |
05/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES |
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255,04 |
11/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1339/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.211,92 |
TOTAL |
6.679,34 |
6.679,34 |
6.679,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
05/03/2025 |
212,38 |
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Lançada |
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
05/03/2025 |
255,04 |
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Lançada |
TOTAL |
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467,42 |
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