Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1369 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Agricultura |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Patrulha Agrícola |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
99.85 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SAVEIRO VW PLACA JBY6F08 LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA |
6,77 |
675,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SAVEIRO VW PLACA JBY6F08 LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA |
675,98 |
|
|
12/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/8826; |
|
675,98 |
|
14/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1369/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
675,98 |
TOTAL |
675,98 |
675,98 |
675,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.