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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1412 Data de lançamento: 05/03/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PROTETOR DE PNEU ARO 20 110,00 220,00
2.00 TIP TOP 04 40,00 80,00
2.00 CAMARA DE AR 1000X20 PARA CAMINHÃO PLACA IVM7A50 280,00 560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2025 PROTETOR DE PNEU ARO 20 TIP TOP 04 CAMARA DE AR 1000X20 PARA CAMINHÃO PLACA IVM7A50 860,00
13/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/59412492; 860,00
14/03/2025 Pagamento de Empenho 1412/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 860,00
TOTAL 860,00 860,00 860,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.