Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JOEL DE LIMA DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1449 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR JOEL DE LIMA DA SILVA SEGUNDA QINZENA DE FEVEREIRO. |
855,00 |
855,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR JOEL DE LIMA DA SILVA SEGUNDA QINZENA DE FEVEREIRO. |
855,00 |
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11/03/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 14636; 14580; 14632; 10870; 10819; 96214; 14648; 26305; 10944; 2865; 14663; 14771; 10919; 10980; 137680; 137643; 35600; 36044; 137778; 138151; 78335; 36678; 137979; |
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855,00 |
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14/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1449/2025
JOEL DE LIMA DA SILVA - 10719 |
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855,00 |
TOTAL |
855,00 |
855,00 |
855,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.