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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOEL DE LIMA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1449 Data de lançamento: 06/03/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR JOEL DE LIMA DA SILVA SEGUNDA QINZENA DE FEVEREIRO. 855,00 855,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2025 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR JOEL DE LIMA DA SILVA SEGUNDA QINZENA DE FEVEREIRO. 855,00
11/03/2025 Conforme Cupom Fiscal Nº 14636; 14580; 14632; 10870; 10819; 96214; 14648; 26305; 10944; 2865; 14663; 14771; 10919; 10980; 137680; 137643; 35600; 36044; 137778; 138151; 78335; 36678; 137979; 855,00
14/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1449/2025 JOEL DE LIMA DA SILVA - 10719 855,00
TOTAL 855,00 855,00 855,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.