Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VERA LUCIA CAMPOS ARDENGHI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1503 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Unidades de Saúde - Pagamento de Auxílios a Medicamentos |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAÇÃO AO PACIENTE VERA LUCIA CAMPOS ARDENGHI COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 464/2003 E MEMORANDO EM ANEXO |
72,60 |
72,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAÇÃO AO PACIENTE VERA LUCIA CAMPOS ARDENGHI COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 464/2003 E MEMORANDO EM ANEXO |
72,60 |
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06/03/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 53326; |
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72,60 |
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14/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1503/2025
VERA LUCIA CAMPOS ARDENGHI - 9442 |
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72,60 |
TOTAL |
72,60 |
72,60 |
72,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.