Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1569 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Reparcelamento RPPS 200 Parcelas |
Órgão: |
Secretaria da Fazenda |
Unidade: |
AMORTIZACAO DE DIVIDAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Amortização da Dívida e Pagamento de Precatórios |
Conta de Despesa: |
3191.13.11.02.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO - PARCEL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL (200 PARCELAS) DE RPPS Nº 2210/2017 A SER PAGO EM MARÇO DE 2025, PARCELA 87/200. |
10.684,22 |
10.684,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUÇÃO PATRONAL (200 PARCELAS) DE RPPS Nº 2210/2017 A SER PAGO EM MARÇO DE 2025, PARCELA 87/200. |
10.684,22 |
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10/03/2025 |
Conforme Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS Referente a Parcela Nº 87/200 do Parcelamento n° 02210/2017; |
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10.684,22 |
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14/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1569/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.684,22 |
TOTAL |
10.684,22 |
10.684,22 |
10.684,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.