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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1644 Data de lançamento: 12/03/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ROLDANA 54,90 109,80
2.50 FIO PARALELO 2X2 1/2 5,85 14,63
1.00 DISJUNTOR 16,50 16,50
1.00 DISCO DE CORTE ACO 5,50 5,50
10.00 CUMEEIRA 6 MM - CUMEEIRA 6 MM 44,90 449,00
2.74 CORDA 10 MM 32,90 89,98
1.00 BOTINAS DE COURO - BOTINAS DE COURO 89,90 89,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2025 ROLDANA FIO PARALELO 2X2 1/2 DISJUNTOR DISCO DE CORTE ACO CUMEEIRA 6 MM - CUMEEIRA 6 MM CORDA 10 MM BOTINAS DE COURO - BOTINAS DE COURO 775,31
19/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/861; 775,31
19/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1644/2025 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 775,31
TOTAL 775,31 775,31 775,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.