Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1644 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria de Obras |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ROLDANA |
54,90 |
109,80 |
2.50 |
FIO PARALELO 2X2 1/2 |
5,85 |
14,63 |
1.00 |
DISJUNTOR |
16,50 |
16,50 |
1.00 |
DISCO DE CORTE ACO |
5,50 |
5,50 |
10.00 |
CUMEEIRA 6 MM - CUMEEIRA 6 MM |
44,90 |
449,00 |
2.74 |
CORDA 10 MM |
32,90 |
89,98 |
1.00 |
BOTINAS DE COURO - BOTINAS DE COURO |
89,90 |
89,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2025 |
ROLDANA FIO PARALELO 2X2 1/2 DISJUNTOR DISCO DE CORTE ACO CUMEEIRA 6 MM - CUMEEIRA 6 MM CORDA 10 MM BOTINAS DE COURO - BOTINAS DE COURO |
775,31 |
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19/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/861; |
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775,31 |
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19/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1644/2025
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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775,31 |
TOTAL |
775,31 |
775,31 |
775,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.