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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1646 Data de lançamento: 12/03/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TRENA 5 MT 27,99 55,98
1.00 TRENA 10M 49,90 49,90
2.00 TELHA ONDULADA 2,44 X 1,10 X 6 MM - BRASILIT 71,90 143,80
2.00 MANTA ASFALTICA 56,90 113,80
3.00 GARRAFA TERMICA 54,90 164,70
1.00 CHAVE CANO 96,99 96,99
1.00 BOTINAS DE COURO 89,90 89,90
1.00 BOTINAS DE COURO 139,90 139,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2025 TRENA 5 MT TRENA 10M TELHA ONDULADA 2,44 X 1,10 X 6 MM - BRASILIT MANTA ASFALTICA GARRAFA TERMICA CHAVE CANO BOTINAS DE COURO BOTINAS DE COURO 854,97
19/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/859; 854,97
19/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1646/2025 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 854,97
TOTAL 854,97 854,97 854,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.