| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 1669 | Data de lançamento: | 13/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX VALORA 5W30 PARA AMBULANCIA DUCATO GREEN AMB JAH6G45 | 39,99 | 319,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX VALORA 5W30 PARA AMBULANCIA DUCATO GREEN AMB JAH6G45 | 319,92 | ||
| 18/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/8856; | 319,92 | ||
| 19/03/2025 | Pagamento de Empenho 1669/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 319,92 | ||
| TOTAL | 319,92 | 319,92 | 319,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||