Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1709 |
Data de lançamento: |
14/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MOTOR DE PARTIDA - AMBULANCIA JAH-6G45 |
1.590,00 |
1.590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2025 |
MOTOR DE PARTIDA - AMBULANCIA JAH-6G45 |
1.590,00 |
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27/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/369; |
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1.590,00 |
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28/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1709/2025
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA - 10597 |
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1.590,00 |
TOTAL |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.