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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NOVELLO STORE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1772 Data de lançamento: 17/03/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades Sanitárias de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARGA DE GAS - AR CONDICIONADO 290,00 290,00
1.00 MANGUEIRA DO DRENO SALA FARMACIA E CONSULTORIO MEDICO 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2025 CARGA DE GAS - AR CONDICIONADO MANGUEIRA DO DRENO SALA FARMACIA E CONSULTORIO MEDICO 350,00
27/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/59597318; 350,00
28/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1772/2025 NOVELLO STORE LTDA - 10957 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.