Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1875 |
Data de lançamento: |
19/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
Órgão: |
Secretaria de Assistência Social |
Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2025. |
0,00 |
6.173,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2025 |
FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2025. |
6.173,17 |
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19/03/2025 |
Referente a Folha de Pagamento mês 03/2025. |
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6.173,17 |
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19/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AUTONOMOS, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHEIROS |
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679,05 |
19/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHEIROS |
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1.036,52 |
28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1875/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.457,60 |
TOTAL |
6.173,17 |
6.173,17 |
6.173,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS s/Servicos Terceiros |
19/03/2025 |
679,05 |
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Lançada |
Consignado B. Bansicredi |
19/03/2025 |
1.036,52 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.715,57 |
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