Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1948 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1439.48 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
DIESEL COMUM PARA ESCAVADEIRA
LIUGONG 915E LOTADO NA SEC DE
OBRAS. |
6,68 |
9.615,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
DIESEL COMUM PARA ESCAVADEIRA
LIUGONG 915E LOTADO NA SEC DE
OBRAS. |
9.615,70 |
|
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| 28/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/8905; |
|
9.615,70 |
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| 28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1948/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.615,70 |
| TOTAL |
9.615,70 |
9.615,70 |
9.615,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.