Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1950 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria de Obras |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.27 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
GASOLINA COMUM PARA MAQUINA DE
CORTAR GRAMA LOTADO NA SEC DE
OBRAS. |
6,68 |
48,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
GASOLINA COMUM PARA MAQUINA DE
CORTAR GRAMA LOTADO NA SEC DE
OBRAS. |
48,55 |
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28/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/8921; |
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48,55 |
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28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1950/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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48,55 |
TOTAL |
48,55 |
48,55 |
48,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.