| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 1979 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 77.85 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA FIAT STRADA PLACA JBH4D29. SEC DE EDUCAÇÃO | 6,77 | 527,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA FIAT STRADA PLACA JBH4D29. SEC DE EDUCAÇÃO | 527,04 | ||
| 28/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/8883; | 527,04 | ||
| 28/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1979/2025 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 527,04 | ||
| TOTAL | 527,04 | 527,04 | 527,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||