Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1988 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TECNO 5W40 1LT PARA CRONOS JAY6H04 LOTADO NA SEC DE SAUDE. |
35,99 |
143,96 |
1.00 |
FLUIDO PARA RADIADOR |
14,99 |
14,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TECNO 5W40 1LT PARA CRONOS JAY6H04 LOTADO NA SEC DE SAUDE. FLUIDO PARA RADIADOR |
158,95 |
|
|
28/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/8894; |
|
158,95 |
|
28/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1988/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
158,95 |
TOTAL |
158,95 |
158,95 |
158,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.