Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
204 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
Tipo de empenho: |
FABS PARTE PATRONAL |
Órgão: |
Secretaria de Assistência Social |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Pessoas da Secretaria de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3191.13.22.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO FIN |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PASSIVO ATUARIAL REF MES FERIAS 01-25 |
0,00 |
795,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2025 |
PASSIVO ATUARIAL REF MES FERIAS 01-25 |
795,18 |
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16/01/2025 |
Referente à Férias mês 01/2025. |
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795,18 |
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TOTAL |
795,18 |
795,18 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
795,18 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.