Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: APS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PNEUS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2047 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria de Obras |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BATERIA 150AH PARA USO NA SEC DE OBRAS. |
1.175,00 |
1.175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2025 |
BATERIA 150AH PARA USO NA SEC DE OBRAS. |
1.175,00 |
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03/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/008; |
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1.175,00 |
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04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2047/2025
APS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PNEUS - 10927 |
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1.175,00 |
TOTAL |
1.175,00 |
1.175,00 |
1.175,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.