Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: 27985034 VALDIR LAVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2058 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Educação |
Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES NATURAIS PARA COMEMORAÇÃO CONFORME DECRETO 014/2025. |
280,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES NATURAIS PARA COMEMORAÇÃO CONFORME DECRETO 014/2025. |
280,00 |
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02/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59742318; |
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280,00 |
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04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2058/2025
27985034 VALDIR LAVA - 8803 |
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280,00 |
TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.