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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ODACIR PAULO DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2078 Data de lançamento: 25/03/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Confecção de grade - para porta dos fundos do gabinete 425,00 425,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2025 Confecção de grade - para porta dos fundos do gabinete 425,00
10/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/60039922; 425,00
11/04/2025 CREDOR ERRADO NO EMPENHO -425,00
11/04/2025 EMEPNHADO NO CREDOR ERRADO -425,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.