Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RETROTEC TRATORPECAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2106 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria de Obras |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CORREIA PARA ALTERNADOR - ROLO COMPACTADOR |
147,94 |
147,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2025 |
CORREIA PARA ALTERNADOR - ROLO COMPACTADOR |
147,94 |
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10/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/67611; |
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147,94 |
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11/04/2025 |
DÉBITO NESTA DATA REF
HISTÓRICO DO EMPENHO: CORREIA PARA ALTERNADOR - ROLO COMPACTADOR.
PAGAMENTO EMPENHO N° 2106/2025, NF 001/67611.
RETROTEC TRATORPECAS LTDA - 1035 |
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146,16 |
11/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2106/2025 |
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1,78 |
TOTAL |
147,94 |
147,94 |
147,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
10/04/2025 |
1,78 |
497/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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1,78 |
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