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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SHEILA CRISTINA AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2111 Data de lançamento: 25/03/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Educação
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL FLORADO 850,00 850,00
1.00 MÃO DE OBRA ORNAMENTAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DIA DO MUNICIPIO. 550,00 550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2025 EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL FLORADO MÃO DE OBRA ORNAMENTAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DIA DO MUNICIPIO. 1.400,00
31/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/10; 1.400,00
04/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2111/2025 SHEILA CRISTINA AMARAL - 9760 1.400,00
TOTAL 1.400,00 1.400,00 1.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.