Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SHEILA CRISTINA AMARAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2111 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Educação |
Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL FLORADO |
850,00 |
850,00 |
1.00 |
MÃO DE OBRA ORNAMENTAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DIA DO MUNICIPIO. |
550,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL FLORADO MÃO DE OBRA ORNAMENTAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DIA DO MUNICIPIO. |
1.400,00 |
|
|
31/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/10; |
|
1.400,00 |
|
04/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2111/2025
SHEILA CRISTINA AMARAL - 9760 |
|
|
1.400,00 |
TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.