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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EVELIN CARINI DE QUEVEDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2179 Data de lançamento: 31/03/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Educação
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AS SERVIDORAS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DO LEEI DIA 24/03/2025. 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2025 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AS SERVIDORAS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DO LEEI DIA 24/03/2025. 45,00
14/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/2089; 45,00
TOTAL 45,00 45,00 0,00
SALDO A PAGAR 45,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.