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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOEL DE LIMA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2341 Data de lançamento: 01/04/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR JOEL DE LIMA DA SILVA SEGUNDA QINZENA DE MARÇO 695,00 695,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2025 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR JOEL DE LIMA DA SILVA SEGUNDA QINZENA DE MARÇO 695,00
03/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 002/15097; 1/139159; 2/11093; 000/38609; 002/15149; 1/8266; 2/11116; 002/2525; 002/15210; 002/15205; 000/39222; 2/25155; 002/15269; 1/97528; 002/2530; 002/15341; 002/15365; 000/39950; 1/97888; 695,00
11/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2341/2025 JOEL DE LIMA DA SILVA - 10719 695,00
TOTAL 695,00 695,00 695,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.