Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2355 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria de Assistência Social |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (1091) |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS.
INTERRUPTOR COM TOMADA |
15,00 |
15,00 |
1.00 |
TOMADA EXTERNA |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
VALVULA P/ PIA |
9,00 |
9,00 |
2.00 |
PONTEIRA |
15,00 |
30,00 |
3.00 |
FECHADURA COM CILINDRO |
59,00 |
177,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2025 |
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS.
INTERRUPTOR COM TOMADA TOMADA EXTERNA VALVULA P/ PIA PONTEIRA FECHADURA COM CILINDRO |
241,00 |
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10/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/43299140; |
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241,00 |
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11/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2355/2025
HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI - 9257 |
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241,00 |
TOTAL |
241,00 |
241,00 |
241,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.