Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2370 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria de Obras |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
13 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
RECAPAGEM DE PNEU 275/80X22.5 PARA CAMINHÃO PRANCHA NND6A35 |
885,80 |
3.543,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2025 |
RECAPAGEM DE PNEU 275/80X22.5 PARA CAMINHÃO PRANCHA NND6A35 |
3.543,20 |
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10/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3285; |
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3.543,20 |
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11/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2370/2025
AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME - 8363 |
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3.543,20 |
TOTAL |
3.543,20 |
3.543,20 |
3.543,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.