Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2435 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria de Obras |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
Manutenção, Ampliação e Conservação de Poços Artesianos e Redes de Água |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LUVA SOLDAVEL 32MM |
6,00 |
12,00 |
2.00 |
BUCHA RED.CURTA 25X20 MM |
2,00 |
4,00 |
2.00 |
BUCHA RED LONGA 32X20 MM |
4,00 |
8,00 |
2.00 |
REDUCAO EXCENTRICA 100X75 MM |
9,00 |
18,00 |
0.33 |
TUBO ESGOTO 75 MM PVC |
79,00 |
26,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2025 |
LUVA SOLDAVEL 32MM BUCHA RED.CURTA 25X20 MM BUCHA RED LONGA 32X20 MM REDUCAO EXCENTRICA 100X75 MM TUBO ESGOTO 75 MM PVC |
68,31 |
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15/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/43299141; |
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68,31 |
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TOTAL |
68,31 |
68,31 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
68,31 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.