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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2439 Data de lançamento: 03/04/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Educação
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 CABO 2X2,5mm ISOL. 1kV 7,99 119,85
1.00 CILINDRO DE FECHADURA 29,90 29,90
45.00 ARRUELA LISA 0,64 28,80
2.00 BALDE DE PEDREIRO 45,00 90,00
1.00 FITA ISOLANTE 20 MTS 10,00 10,00
1.00 DISJUNTOR 16,00 16,00
3.00 PARAFUSO PHILIPS 0,60 1,80
1.00 CHAVE PHILLIPS 21,90 21,90
3.00 PLUGLE MACHO 7,00 21,00
5.00 TEE P/LUZ 10,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2025 CABO 2X2,5mm ISOL. 1kV CILINDRO DE FECHADURA ARRUELA LISA BALDE DE PEDREIRO FITA ISOLANTE 20 MTS DISJUNTOR PARAFUSO PHILIPS CHAVE PHILLIPS PLUGLE MACHO TEE P/LUZ 389,25
14/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/43299137; 389,25
TOTAL 389,25 389,25 0,00
SALDO A PAGAR 389,25
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.