Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
25 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Educação |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conservação de Escolas Municipais e Creches MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESCOLA PAULO FREIRE REFERENCIA OUTUBRO /2024
REEMPNEHO DO EMPENHO 9471/2024. |
2.689,19 |
2.689,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESCOLA PAULO FREIRE REFERENCIA OUTUBRO /2024
REEMPNEHO DO EMPENHO 9471/2024. |
2.689,19 |
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02/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/095702841; |
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2.689,19 |
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17/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 9759 |
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2.689,19 |
TOTAL |
2.689,19 |
2.689,19 |
2.689,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.