| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 2522 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Patrulha Agrícola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 87.85 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SAVEIRO CS PLACA JCE1E35 LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA. | 6,77 | 594,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SAVEIRO CS PLACA JCE1E35 LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA. | 594,74 | ||
| 14/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/8989; | 594,74 | ||
| 17/04/2025 | Pagamento de Empenho 2522/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 594,74 | ||
| TOTAL | 594,74 | 594,74 | 594,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||