Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
254 |
Data de lançamento: |
17/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria de Obras |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
551.89 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA CAMINHAO PAC PLACA IQL2D13 LOTADO NA SEC DE OBRAS. |
6,66 |
3.675,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA CAMINHAO PAC PLACA IQL2D13 LOTADO NA SEC DE OBRAS. |
3.675,57 |
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|
TOTAL |
3.675,57 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
3.675,57 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.