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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 27985034 VALDIR LAVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2554 Data de lançamento: 09/04/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutenção de Ruas e Avenidas
Conta de Despesa: 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 36 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
240.00 AQUISIÇÃO DE GRAMA CONFORME CONTRATO 50/2025. GRAMA SÃO CARLOS 20,00 4.800,00
34.00 GRAMA ESMERALDA 21,00 714,00
9.00 PALMEIRAS GERIVA 99,00 891,00
10.00 ADUBO ORGANICO 30,00 300,00
2.00 ADUBO QUIMICO 22,00 44,00
4.00 PALMEIRA FENIX 120,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2025 AQUISIÇÃO DE GRAMA CONFORME CONTRATO 50/2025. GRAMA SÃO CARLOS GRAMA ESMERALDA PALMEIRAS GERIVA ADUBO ORGANICO ADUBO QUIMICO PALMEIRA FENIX 7.229,00
16/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/60155038; 7.229,00
TOTAL 7.229,00 7.229,00 0,00
SALDO A PAGAR 7.229,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.