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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2555 Data de lançamento: 09/04/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 TOMADA 2 PINOS 19,90 79,60
20.00 FIO PARALELO 9,25 185,00
10.00 PARAFUSO 0,45 4,50
12.00 BUCHAS 10 MM 0,35 4,20
4.00 CANALETA 10,99 43,96
1.00 FITA ISOLANTE 20 MTS 10,99 10,99
30.00 FIO FLEXIVEL 4,00mm 9,25 277,50
2.00 ROLDANA 33,90 67,80
2.00 ENGATE 6,90 13,80
2.00 PARAFUSO 10 MM 1,49 2,98
1.00 CHAVE DE FENDA 13,90 13,90
1.00 BROCA CONCRETO 12 MM 21,50 21,50
1.00 ALICATE UNIVERSAL 23,90 23,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2025 TOMADA 2 PINOS FIO PARALELO PARAFUSO BUCHAS 10 MM CANALETA FITA ISOLANTE 20 MTS FIO FLEXIVEL 4,00mm ROLDANA ENGATE PARAFUSO 10 MM CHAVE DE FENDA BROCA CONCRETO 12 MM ALICATE UNIVERSAL 749,63
TOTAL 749,63 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 749,63
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.