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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2585 Data de lançamento: 11/04/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação do Parque Municipal de Máquinas
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 CABO DE COBRE FELXIVEL ISOLADO 1,5 MM2 ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 4,45 222,50
6.00 LAMPADA LED BULBO 150 W 129,90 779,40
8.00 SOQUETE LAMPADA PAINEL 9,50 76,00
4.00 RELE FOTO CELULA 29,90 119,60
5.00 PAINEL LED EMBUTIR QUADRADO 24,90 124,50
1.00 DISJUNTOR TRIFASICO 50 16,50 16,50
2.00 DISJUNTOR A-40 16,50 33,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2025 CABO DE COBRE FELXIVEL ISOLADO 1,5 MM2 ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 LAMPADA LED BULBO 150 W SOQUETE LAMPADA PAINEL RELE FOTO CELULA PAINEL LED EMBUTIR QUADRADO DISJUNTOR TRIFASICO 50 DISJUNTOR A-40 1.371,50
TOTAL 1.371,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.371,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.