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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CRISTIANO ROGERIO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2643 Data de lançamento: 14/04/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR CRISTIANO ROGERIO DA SILVA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM NO DIA 13/04/2025, VEICULO VAN SPRINTER PLACA JBW1L38, NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 2º, LEI Nº1663/2024. 95,99 95,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2025 EMPENHO REFERENTE RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR CRISTIANO ROGERIO DA SILVA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM NO DIA 13/04/2025, VEICULO VAN SPRINTER PLACA JBW1L38, NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 2º, LEI Nº1663/2024. 95,99
TOTAL 95,99 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 95,99
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.