| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
| Número do empenho: | 2752 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FABS PARTE PATRONAL | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.11.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARTE PATRONAL DO FAPS FOLHA DE PAG.REF.MES 04/25 | 0,00 | 638,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | PARTE PATRONAL DO FAPS FOLHA DE PAG.REF.MES 04/25 | 638,17 | ||
| 23/04/2025 | Referente à Folha de Pagamento Mês 04/2025. | 638,17 | ||
| 30/04/2025 | Pagamento de Empenho 2752/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 638,17 | ||
| TOTAL | 638,17 | 638,17 | 638,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||