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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2778 Data de lançamento: 23/04/2025
Tipo de empenho: Folha de Pagamento Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAG.REF.MES 04/25 0,00 123.223,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAG.REF.MES 04/25 123.223,58
23/04/2025 Referente à Folha de Pagamento Mês 04/2025. 123.223,58
23/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CRESOL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES 258,32
23/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES 3.402,51
23/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES 3.418,43
23/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES 3.604,51
23/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES 4.941,37
23/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES 8.630,74
23/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES 9.771,14
30/04/2025 Pagamento de Empenho 2778/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 89.196,56
TOTAL 123.223,58 123.223,58 123.223,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Consignado B. Bansicredi 23/04/2025 258,32 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 23/04/2025 3.402,51 Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 23/04/2025 3.418,43 Lançada
Consignado Caixa Econômica Federal 23/04/2025 3.604,51 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 23/04/2025 4.941,37 Lançada
Consignado B. Bansicredi 23/04/2025 8.630,74 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 23/04/2025 9.771,14 Lançada
TOTAL   34.027,02