EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO servidor ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 20/01/2025 A 21/01/2025.
322,15
322,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO servidor ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 20/01/2025 A 21/01/2025.
322,15
20/01/2025
Conforme Autorização de Pagamento de Diárias n° 002/2025.
322,15
22/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 279/2025
ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA - 7659
322,15
TOTAL
322,15
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.