Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2833 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
Tipo de empenho: |
INSS Exec. |
Órgão: |
Secretaria de Assistência Social |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Pessoas da Secretaria de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAG.REF.MES 04/25 |
0,00 |
469,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2025 |
INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAG.REF.MES 04/25 |
469,95 |
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23/04/2025 |
Referente à Folha de Pagamento Mês 04/2025. |
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469,95 |
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23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES |
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45,50 |
TOTAL |
469,95 |
469,95 |
45,50 |
SALDO A PAGAR |
424,45 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
23/04/2025 |
45,50 |
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Lançada |
TOTAL |
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45,50 |
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