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Última atualização realizada em 30/01/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDMILSON DE CARLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 285 Data de lançamento: 21/01/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO CONFORME CONTRATO 084/2024. TUBO DE CONCRETO ARMADO MF, NBR 8890, DN 800 MM 280,20 2.241,60
9.00 TUBO DE CONCRETO ARMADO MF, NBR 8890, DN 1000MM 382,40 3.441,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2025 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO CONFORME CONTRATO 084/2024. TUBO DE CONCRETO ARMADO MF, NBR 8890, DN 800 MM TUBO DE CONCRETO ARMADO MF, NBR 8890, DN 1000MM 5.683,20
21/01/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/58718018; 5.683,20
TOTAL 5.683,20 5.683,20 0,00
SALDO A PAGAR 5.683,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.