Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2918 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX VALORA 5W30 PARA CAMIONETE L200 IYV8402 SEC DE SAUDE |
55,99 |
503,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX VALORA 5W30 PARA CAMIONETE L200 IYV8402 SEC DE SAUDE |
503,91 |
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25/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/9049; |
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503,91 |
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TOTAL |
503,91 |
503,91 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
503,91 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.