Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
307 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conservação das Unidades Sanitárias de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA.(ATÉ DIA 22/01/25) |
677,00 |
677,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA.(ATÉ DIA 22/01/25) |
677,00 |
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31/01/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 13671; 13652; 13629; 13642; 13888; 13622; 13787; 13849; 13947; 13716; 90486; 14008; 136023; 10454; 10488; 136038; 180007; 76412; 32093; 30671; 167271; 31540; |
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677,00 |
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07/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 307/2025
MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA - 4437 |
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677,00 |
TOTAL |
677,00 |
677,00 |
677,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.